Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy od lat pomagają w rozliczeniach podatkowych, uzyskiwaniu zasiłków, dodatków i świadczeń urlopowych z zagranicy. Wierzymy, że formalności nie muszą być skomplikowane, a nasze doświadczenie i wiedza pozwalają nam sprawnie przeprowadzić Cię przez cały proces.
W Internova-Tax stawiamy na kompleksową obsługę, indywidualne podejście oraz pełną przejrzystość warunków współpracy. Zajmujemy się wszystkim – od przygotowania dokumentów, przez kontakt z urzędami, aż po finalne rozliczenie – tak, abyś mógł zaoszczędzić czas i energię. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie profesjonalnej usługi, ale również zapewnienie spokoju i poczucia, że jesteś w dobrych rękach.
Przekonaj się, że Internova-Tax to partner, na którym możesz polegać. Z nami formalności są proste, szybkie i bezstresowe.
Odpowiedź może nie będzie zbyt satysfakcjonująca, ponieważ brzmi – to zależy. Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z zagranicy to 3-6 miesięcy w zależności od kraju oraz urzędu.
Czas ten jest jednak uzależniony od kilku czynników. Po pierwsze, ważne jest aby zeznanie podatkowe zostało przez Ciebie złożone w wyznaczonym przez zagraniczny urząd skarbowy terminie. Druga ważna kwestia to kompletność dokumentacji. Twoja deklaracja podatkowa powinna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne załączniki. Pamiętaj także o poprawności wypełnienia, ponieważ każda korekta wydłuży czas oczekiwania na zwrot podatku. I wreszcie ostatnia rada… aby twoje rozliczenie nie krążyło po różnych instytucjach, wyślij je do właściwego urzędu.
Zwrot podatku z zagranicy jest to po prostu złożenie deklaracji podatkowej w zagranicznym Urzędzie Skarbowym, którego wynikiem jest odzyskanie nadpłaconego podatku.
Ubieganie się o zwrot podatku należy zacząć od przygotowania odpowiednich dokumentów:
1) Karta podatkowa od zagranicznego pracodawcy- odpowiednik naszego polskiego pitu 11. W Niemczech jest to Lohnsteuerbescheinigung, w Holandii jaaropgaaf / jaaropgave, w Austrii Lohnzettel, a w Belgii Loonfiche. Na tych dokumentach znajdziemy informację o wysokości rocznego wynagrodzenia zarobionego za granicą, ilości odprowadzonych na poczet podatku zaliczek oraz o potrąconych składkach na ubezpieczenie.
2) Zaświadczenie o dochodach podbite przez polski Urząd Skarbowy. Druk ten ma na celu potwierdzenie uzyskanych przez Ciebie dochodów w Polsce (i opcjonalnie dochodów Twojego współmałżonka).
3) Umowa na świadczenie usługi- abyśmy mogli sporządzić Twoją deklarację podatkową i zawnioskować o zwrot podatku z zagranicy musimy wiedzieć, że zgadzasz się na warunki świadczonych przez nas usług. Dokładnie przeczytaj umowę, uzupełnij swoje dane, zaznacz wybraną przez Ciebie opcję płatności i podpisz.
4) Firmowy formularz- otrzymasz od nas do uzupełnienia krótki formularz (możesz uzupełnić go elektronicznie), ponieważ żebyśmy mogli wykonać Twoje rozliczenie w sposób jak najbardziej korzystny, potrzebujemy kilku informacji o Tobie. W naszym formularzu znajdziesz miejsce na wypełnienie swoich danych osobowych, ale również zapytań odnośnie przysługujących ulg podatkowych. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz poprosić naszego konsultanta o pomoc w wypełnieniu dokumentów.
Skrupulatnie pomożemy Ci w skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów. Przeprowadzimy Cię przez cały proces rozliczenia. Możesz usiąść wygodnie i poczekać aż zwrot podatku z zagranicy wpłynie na Twoje konto bankowe.
Już dziś możesz zlecić swoje rozliczenie Profesjonalnej Kancelarii Podatkowej INTERNOVA-TAX.
Postaw na specjalistów z doświadczeniem.
Wysokość zwrotu podatku zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Jest to przede wszystkim wysokość odprowadzonych na podatek zaliczek, wysokość progów podatkowych, a także aspekt przysługujących ulg. Na najwyższe wypłaty mogą liczyć Ci, którzy posiadają status rezydenta podatkowego. Mają oni możliwość skorzystania z wielu odliczeń oraz ulg podatkowych, a także złożenia wspólnego zeznania podatkowego z małżonkiem, co zazwyczaj również podnosi kwotę zwrotu.
Odpowiedź brzmi OCZYWIŚCIE, ŻE TAK.
Wielu Polaków okres wakacyjny wykorzystuje po to, aby wyjechać za granicę w celu zarobienia dodatkowych pieniędzy. Często wybieranymi kierunkami podróży zarobkowych są Niemcy, Holandia, Austria i Belgia. Kraje te oferują bardzo korzystne finansowo warunki pracy krótkoterminowej, a także korzystne wyniki rozliczeń podatkowych. Jeśli pracowałeś za granicą do 6 miesięcy (183 dni), to może okazać się, że składając deklarację podatkową otrzymasz nawet 100% podatku, potrąconego Ci z wynagrodzenia. Średni zwrot podatku naszych Klientów, którzy wyjechali do pracy sezonowo wynosi 925 euro.
Jeśli planujesz wyjechać do pracy za granicę lub pracowałeś tam legalnie i zastanawiasz się nad złożeniem deklaracji podatkowej, poniższe terminy mogą Cię zainteresować.
Do 2022 roku standardowym terminem rozliczenia podatku z Niemiec był 31 lipca.
Terminy składania deklaracji podatkowych za okresy podatkowe 2022 oraz 2023 były przedłużone. Obecnie, od 2025 r. (rok podatkowy 2024), wszystkich podatników obowiązuje „normalny” termin składania zeznań, czyli 31 lipca.
Nadpłacony podatek z Niemiec możesz odzyskać aż do 4 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2022–2025.
Holenderski Urząd Skarbowy rozpoczyna rozpatrywanie deklaracji podatkowych za ubiegły rok podatkowy od 1 marca.
Ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej dla osób zameldowanych w Holandii mija 1 maja.
Osoby niezameldowane mają czas do 1 lipca.
ZORGTOESLAG
Zwrot z ubezpieczenia z Holandii (ZORGTOESLAG) można otrzymać maksymalnie do roku wstecz. Jest on wypłacany co miesiąc. Wniosek o zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia w Holandii za 2025 rok można składać do 1 września 2026 roku.
Nadpłacony podatek z Holandii możesz odzyskać aż do 5 lat wstecz. Obecnie rozliczamy lata 2021–2025.
Dla osób, które mają w Austrii obowiązek złożenia zeznania podatkowego:
jeśli składasz zeznanie podatkowe za 2025 r. w formie papierowej, najpóźniejszym terminem jest 30 kwietnia 2026 r.
W przypadku składania zeznania drogą elektroniczną przez FinanzOnline termin mija 30 czerwca 2026 r.
Dla osób, które nie mają w Austrii obowiązku złożenia zeznania podatkowego:
przysługuje pięć lat na tzw. dobrowolne rozliczenie podatku. Oznacza to możliwość złożenia deklaracji do 5 lat wstecz.
Obecnie rozliczamy lata 2021–2025.
Jeśli pracowałeś w Belgii w 2025 roku, masz dwie możliwości złożenia rozliczenia podatkowego:
– na specjalnym formularzu otrzymanym z belgijskiego Urzędu Skarbowego (formularz czerwony dla osób zameldowanych, zielony dla niezameldowanych),
– elektronicznie.
Terminy dla osób zameldowanych:
– formularz papierowy: do 30 czerwca 2026 r.,
– rozliczenie elektroniczne: do 15 lipca 2026 r.
Terminy dla osób niezameldowanych:
– niezależnie od formy rozliczenia: od połowy września 2026 r. do 24 listopada 2026 r.
W Belgii możliwe jest rozliczenie podatku dochodowego do 3 lat wstecz, licząc od końca grudnia danego roku podatkowego.
W praktyce oznacza to, że do końca 2026 roku możesz rozliczyć lata 2023, 2024 oraz 2025 i otrzymać zwrot podatku z Belgii.
Design: Proformat - Strony internetowe